Orden de Compra. Nº1059082-124-SE23 "MATERIAL DE ENSEÑANZA PROGRAMA 02 CECI"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1059082-124-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA PROGRAMA 02 CECI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1059082-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Ñuble
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1235 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 1033
Comuna Chillán
Impuesto 139403
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 1033
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEL S.A.I.C.
Razón Social ARTEL S.A.
R.U.T. 92.642.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEL S.A.I.C.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso50UnidadBOLSON O CARPETA CARTULINA ESPAÑOLA   $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.100 $ 33.100
14111525
Papel multiuso50UnidadBOLSON O CARPETA PAÑOLENCI   $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
14111525
Papel multiuso50UnidadBOLSON O CARPETA PAPEL LUSTRE   $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.700 $ 42.700
60121236
Pinceles125UnidadPINCEL PELO CAMELLO N°9   $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.250 $ 34.250
44121707
Lápices de colores75UnidadLAPIZ CERA CRAYON JUMBO 12 COLORES   $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.100 $ 104.100
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional75UnidadTEMPERA 6 COLORES   $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.625 $ 47.625
53121804
Estuches de maquillaje o manicura25UnidadMAQUILLAJE PINTA CARAS 6 COLORES LAVABLE   $ 3.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.625 $ 87.625
60121512
Lápices de acuarela25UnidadACUARELA 12 COLORES   $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.225 $ 18.225
14111525
Papel multiuso50UnidadBOLSON O CARPETA PAPEL CREPE   $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.450 $ 45.450
14111525
Papel multiuso50UnidadBLOCK DIBUJO N°99 1/8 20 HOJAS   $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900
14111525
Papel multiuso75UnidadLAPIZ ACUARELABLE 12 COLORES   $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.625 $ 71.625
60123601
Pegamento de purpurina50UnidadESCARCHA COLORES SURTIDOS 6 UNIDADES   $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100
60121236
Pinceles50UnidadTEMPERA GLITER 6 COLORES   $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.700 $ 57.700
14111525
Papel multiuso50UnidadBOLSON O CARPETA CARTÓN CORRUGADO   $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
14111525
Papel multiuso50UnidadBOLSON O CARPETA CARTULINA FLUORESCENTE   $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.300 $ 32.300
Total Neto $ 733.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.403
TOTAL OC $ 873.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.