Orden de Compra. Nº1059082-164-AG25 "SERVICIO DE EMPASTES DE LA DOCUMENTACIÓN DE OFICINA DE PARTES Y OFICINA DE REMUNERACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE ÑUBLE, SC 59.062"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1059082-164-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPASTES DE LA DOCUMENTACIÓN DE OFICINA DE PARTES Y OFICINA DE REMUNERACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE ÑUBLE, SC 59.062
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Ñuble
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1820 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA N°381 - CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 158916
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA N°381 - CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paz Alejandra
Razón Social SELLO PAPELES Y CARTONES SPA
R.U.T. 76.842.469-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paz Alejandra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento68UnidadTomo empaste tapa dura 3.0mm, lomo en vanol importado Color burdeo Legajos cocidos y pegados. Lomo no superior a 8cm. Esterilla de algodón de refuerzo en lomo. Hojas de guarda bond 140grs libre de acido Rotulo en foliadorada por sistema hotstamping. Logo Institucional   $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.400 $ 836.400
Total Neto $ 836.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.916
TOTAL OC $ 995.316


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.440.331-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.