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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1059109-41-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUBT 22/ADM Y FINANZAS/ ART.DE ASEO/ REQ 34 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes 836, Chillan |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
28025 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 836, Chillan |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2026 |
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Proveedor |
Dahima SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL DAHIMA SPA
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R.U.T. |
77.581.865-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dahima SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 5 | Pack | papel higienico 300 mts.de largo x 6 rollos, hoja simple, Papel gofrado blanco. (se requieren 30 rollos: 5 pack de 6 unidades). | papel higienico 300 mts.de largo x 6 rollos, hoja simple, Papel gofrado blanco. (se requieren 30 rollos: 5 pack de 6 unidades). |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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14111703
| Toallas de papel | 25 | Pack | paquetes de toalla de papel de 300 mts de largo (se requieren 50 rollos: 25 pack de 2 unidades) | paquetes de toalla de papel de 300 mts de largo (se requieren 50 rollos: 25 pack de 2 unidades) |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.500
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$ 112.500
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Total Neto
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$ 147.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.025
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$ 175.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.