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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1059109-59-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUBT 24 SNCD/INSUMOS PUBLICITARIOS/REQ. 39 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1059109-14-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes 836, Chillan |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
608380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 836, Chillan |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-05-2023 |
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Proveedor |
EL IMPRESOR |
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Razón Social |
SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA
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R.U.T. |
76.998.336-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL IMPRESOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 7 | Unidad | PANEL ARAÑA 5 CUERPOS | PANEL ARAÑA 5 CUERPOS
ENTREGA 3 DIAS |
$ 352.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.464.000
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$ 2.464.000
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82101501
| Letreros publicitarios | 24 | Unidad | LIENZOS 3 X 1 MTS | LIENZOS 3 X 1 MTS ENTREGA 3 DIAS |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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82101501
| Letreros publicitarios | 15 | Unidad | PENDON ROLLER 2 X 1 MTS | PENDON ROLLER 2 X 1 MTS ENTREGA 3 DIAS |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 3.202.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 608.380
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$ 3.810.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.