Orden de Compra. Nº1059261-45-SE23 "7mo Pedido Convenio Suministro de Materiales de Difusión, Publicidad y Otros Para Programa Prodesal (M-249 y M-264 / DIMAO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1059261-45-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 7mo Pedido Convenio Suministro de Materiales de Difusión, Publicidad y Otros Para Programa Prodesal (M-249 y M-264 / DIMAO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4497-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Hermosilla 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación N° 802 / Imputación Cta: 22-07-002 PRODESAL / CDP N° 480 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Av. Cristobal Colón # 04, San Pedro.
Comuna San Pedro
Impuesto 79608,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Cristobal Colón # 04, San Pedro.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRV
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
R.U.T. 76.009.245-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria293UnidadTalonario informe de visita tamaño carta, 50 hojas mínimo, a color, foliados, con logo municipal e indap, prepicado, autocopiativo (3 hojas: blanca, rosada, celeste)Talonario informe de visita tamaño carta, 50 hojas mínimo, a color, foliados, con logo municipal e Indap, prepicado, autocopiativo (3 hojas: blanca, rosada, celeste) $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.990 $ 418.990
Total Neto $ 418.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.608
TOTAL OC $ 498.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.