Orden de Compra. Nº1059936-46-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1059936-56-COT25 "Adquisición servicio de café para el día jueves 07 de agosto para 50 personas""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1059936-46-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1059936-56-COT25 "Adquisición servicio de café para el día jueves 07 de agosto para 50 personas"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002104 // 520159 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marrirelmu
Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARRI RELMU SPA
R.U.T. 77.585.433-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marrirelmu
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de Café y servicios descritos en anexo para el día jueves 07 de agosto de 2025 en el marco de la "Jornada de Reconocimiento de la Movilidad Estudiantil" para un total de 50 personas, horario del servicio deberá coordinarse con la contraparte técnica, los servicios se realizarán en la sala Juan Gómez Millas Campus Macul de la UMCE (servicio de atención incluido garzón, ornamentación, mantelería completa, vajilla) (Revisar anexo económico antes de ofertar).Servicio de Café para el día jueves 07 de agosto de 2025 en el marco de la "Jornada de Reconocimiento de la Movilidad Estudiantil" para un total de 50 personas. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.