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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1060500-40-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de aseo ari Seremi Ñuble |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE
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R.U.T. |
62.000.510-k |
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Dirección de Facturación |
Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
15960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO A CALLE BULNES N°590 ESQUINA ARAUCO DE CHILLAN REGION DE ÑUBLE, SIN IRROGAR GASTO ALGUNO A LA SEREMI DE BIENES NACIONALES ÑUBLE. | |
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 1 | Unidad no definida | SEGUN DETALLE ADJUNTO. LOS OFERENTES DEBERAN COTIZAR LA MAYOR CANTIDAD DE PACK (1 DIFUSOR + 1 AMBIENTAL) QUE SE PUEDA ADQUIRIR DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DISPONIBLE. EL GASTO DE ENVIO DEBERA SER A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SIN IRROGANDO GASTO ALGUNO A LA SEREMI DE ÑUBLE. 10 unidades según cotización del proveedor adjudicado. | 10 unidades según cotización del proveedor. |
$ 84.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 84.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.960
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$ 99.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.