Orden de Compra. Nº1060500-40-AG25 "materiales de aseo ari Seremi Ñuble"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1060500-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo ari Seremi Ñuble
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Ñuble
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE
R.U.T. 62.000.510-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE
R.U.T. 62.000.510-k
Dirección de Facturación Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan
Comuna Chillán
Impuesto 15960
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A CALLE BULNES N°590 ESQUINA ARAUCO DE CHILLAN REGION DE ÑUBLE, SIN IRROGAR GASTO ALGUNO A LA SEREMI DE BIENES NACIONALES ÑUBLE. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes1Unidad no definidaSEGUN DETALLE ADJUNTO. LOS OFERENTES DEBERAN COTIZAR LA MAYOR CANTIDAD DE PACK (1 DIFUSOR + 1 AMBIENTAL) QUE SE PUEDA ADQUIRIR DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DISPONIBLE. EL GASTO DE ENVIO DEBERA SER A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO SIN IRROGANDO GASTO ALGUNO A LA SEREMI DE ÑUBLE. 10 unidades según cotización del proveedor adjudicado.10 unidades según cotización del proveedor. $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 84.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.960
TOTAL OC $ 99.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.