Orden de Compra. Nº1060714-3395-SE23 "COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS FERNANDO GONZALEZ, OCTUBRE(TD UNIDAD DE EMERGENCIA INFANTIL, 221299901601, LICITACION DESIERTA 705290-18-LQ21, LRM) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1060714-3395-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS FERNANDO GONZALEZ, OCTUBRE(TD UNIDAD DE EMERGENCIA INFANTIL, 221299901601, LICITACION DESIERTA 705290-18-LQ21, LRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS PERSONAS NATURALES
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Mapocho 7432
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17503
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación Avenida Mapocho 7432
Comuna Cerro Navia
Impuesto 119340
Dirección de Envío de la Factura Avenida Mapocho 7432
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando Edgardo
Razón Social FERNANDO EDGARDO GONZÁLEZ CORTÉS
R.U.T. 16.416.637-6
Sucursal Fernando Edgardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111709
Personal médico27Hora/HombreCOMPRA DE SERVICIOS MEDICOS, FERNANDO GONZALEZ , MES DE OCTUBRE, UNIDAD DE EMERGENCIA INFANTIL, LICITACION DESIERTA ID 705290-18-LQ21,VALOR HORA $34.000 HORAS REALIZADAS 27, BOLETA N°305, RES. EXENTA 12077 FECHA 04-07-23 INT.349COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS, FERNANDO GONZALEZ , MES DE OCTUBRE, UNIDAD DE EMERGENCIA INFANTIL, LICITACION DESIERTA ID 705290-18-LQ21,VALOR HORA $34.000 HORAS REALIZADAS 27, BOLETA N°305, RES. EXENTA 12077 FECHA 04-07-23 INT.349 $ 29.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.660 $ 798.660
Total Neto $ 798.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 119.340
TOTAL OC $ 918.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.