Orden de Compra. Nº1061136-54-SE20 "VESTUARIO FAE LOS ANGELES 4"
Recuerde que el responsable del pago es FAE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1061136-54-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2020
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO FAE LOS ANGELES 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 731-51-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAE LOS ANGELES
Razón Social FAE LOS ANGELES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Maipu # 999
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 79
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FAE LOS ANGELES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación AVENIDA ANDALIEN 780, BARRIO NORTE
Comuna Concepción
Impuesto 21613,64
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANDALIEN 780, BARRIO NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR SIN COSTO DE FLETE PARA EL SENAME EN OFICINAS FAE LOS ANGELES; OROZIMBO BARBOZA N°770, POBLACIÓN PEDRO LAGOS CIUDAD DE LOS ÁNGELES CON SRA INGRID ARAYA  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 12:00 Y 15:00 A 16:30 HRS; ENVIAR FACTURA EN PDF A  nvalenzuela@sename.cl y mbarruylle@sename.cl; (PAGOS: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y CONSULTAR ccaro@sename.cl;FONO: 412380882)

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMILIO HANANIA E HIJOS S A
Razón Social EMILIO HANANIA E HIJOS S A
R.U.T. 96.866.770-K
Sucursal EMILIO HANANIA E HIJOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1Unidad1 BOTIN NEW WALK 198-051TAA NIÑA TAUPE 28-31 NGEOK 15.958 $ 15.958 2 CALZA EXCEPTION I20MPK-10G NIÑA INTERIOR PELUDO 6.714 $ 13.429 2 PIJAMA PILATHUS PINA1202 MICROPOLAR NIÑA 5.874 $ 11.748 2 POLERA FICCUS 2020737 KIDS NIÑA DAY TO DAY T.10-12 5.874 $ 11.748 1 POLERA FICCUS 2020348 JR NIÑA LISTADA T.08-12 7.555 $ 7.555 1 POLERA FICCUS 1920339 JR NIÑA PLAYLIST 7.555 $ 7.555 1 POLERON U&T 900029 CORAL BIA ROSADO LOGO TBC 10.916 $ 10.916 1 POLERON EXCEPTION I20MPOL-46G NIÑA ANIMAL PRINT 8.395 $ 8.395 6 SOQUETE MORETTI 300-100503 ALGODON NIÑA DISEÑO T7-8 1.000 $ 6.000 1 GORRO MILLONES SURTIDO 2.513 $ 2.513 1 GORRO PILATHUS GOR01603 DAMA TRENZADO 2.513 $ 2.513 4 PANTY LIMONADA L917022001829 CARMIN T01-03 3.857 $ 15.429   $ 113.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.756 $ 113.756
Total Neto $ 113.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.614
TOTAL OC $ 135.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.