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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1061369-76-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLE PARA LOS ALUMNOS DEL LICEO PIONEROS DEL SUR, CON MOTIVOS DE CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS
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R.U.T. |
69.253.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Lago Christie 121 |
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Comuna |
O Higgins
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Impuesto |
47885,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lago Christie 121 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-09-2022 |
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Proveedor |
Delicias Aurora EIRL |
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Razón Social |
RESTAURANTE PASTELERIA JENNIFER LORETO OSSA VASQUE
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R.U.T. |
77.448.631-3 |
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Sucursal |
Delicias Aurora EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 80 | Unidad | EMPANADAS DE HORNO TAMAÑO MEDIANA DE QUESO | |
$ 1.575,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 51 | Unidad | EMPANADAS DE HORNO TAMAÑO MEDIANA DE CARNE | |
$ 1.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.580
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$ 80.580
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 18 | Unidad | JUGOS DE 1,5 LT, DIFERENTES SABORES | |
$ 2.525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.450
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$ 45.450
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Total Neto
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$ 252.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.886
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$ 299.916
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.