Orden de Compra. Nº1062018-182-AG24 " Adquisición de 10.000 Flyers Impresión off set. proyecto "Todos somos defensores""
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1062018-182-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 10.000 Flyers Impresión off set. proyecto "Todos somos defensores"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional
Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T. 62.000.410-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T. 62.000.410-3
Dirección de Facturación Carmen Sylva #2449, Providencia.
Comuna Providencia
Impuesto 36100
Dirección de Envío de la Factura Carmen Sylva #2449, Providencia.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GSR
Razón Social CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ
R.U.T. 12.678.515-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GSR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141502
Diseño gráfico10000Unidad10.000 flyers de 10x15 cms (ancho x largo), papel couche 170grs., full color, impresión ambas caras. Ver TDR adjunto.  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.100
TOTAL OC $ 226.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.432.653-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.432.653-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.432.653-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.432.653-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.603.919-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.297.004-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.577.732-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.441.643-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 12.678.515-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.229.840-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.126.729-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.550.080-4 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.766.791-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 79.769.800-8 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 76.492.314-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.