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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1062448-412-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIOS CVP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1062448-12-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.931.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Ramirez 150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Lorena Del Pilar Par Parra Gallegos |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago al contado en moneda nacional chilenos, contra presentación de la respectiva factura, pagadera en un plazo máximo de cuarenta y cinco 45 días oficio circular Nº3430.08.2011 del Ministerio de Hacienda |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.931.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez 150 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
119187 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez 150 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
nueva maipon |
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Razón Social |
PATRICIO GONZALO VARGAS ORELLANA
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R.U.T. |
13.131.543-0 |
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Sucursal |
nueva maipon |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | IMPRESION DE FOMULARIOS, SEGUN NOMINA ADJUNTA | IMPRESION DE FOMULARIOS, SEGUN NOMINA ADJUNTA |
$ 627.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 627.300
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$ 627.300
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Total Neto
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$ 627.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.187
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$ 746.487
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.