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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1062448-728-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057508-17-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA
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R.U.T. |
61.931.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez 150, Chillán, Región del Ñuble |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
55814,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez 150, Chillán, Región del Ñuble |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cencomex S.A. |
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Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
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R.U.T. |
96.515.660-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cencomex S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311520
| Cintas médicas no adhesivas | 5 | Caja | VENDA 3M COBAN UND 7.5 CMS X 4.6 MTS, COD 2083
(caja x 24 rollos) | VENDA 3M COBAN UND 7.5 CMS X 4.6 MTS, COD 2083
(caja x 24 rollos) |
$ 58.752,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 293.760
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$ 293.760
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Total Neto
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$ 293.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.814
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$ 349.574
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.