Orden de Compra. Nº1062448-977-SE25 "MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1062448-977-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1062448-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA
R.U.T. 61.931.800-5
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1428
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA
R.U.T. 61.931.800-5
Dirección de Facturación Av. Francisco Ramirez 150, Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 575369,59
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco Ramirez 150, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA
Razón Social FRANCISCO JAVIER HERMOSILLA ALDEA
R.U.T. 16.497.481-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1GlobalMODIFICACION DE VENTANAS DE ATENCION A USUARIO EN ENTREGA DE LECHE, DE ACUERDO A PRESUPUESTO CVP_04/25 ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.MODIFICACION DE VENTANAS DE ATENCION A USUARIO EN ENTREGA DE LECHE, DE ACUERDO A PRESUPUESTO CVP_04/25 ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. $ 671.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.300 $ 671.300
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalCONSTRUCCION DE TABIQUES PARA UNIDAD DE FARMACIA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO CVP_05/25 ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRACONSTRUCCION DE TABIQUES PARA UNIDAD DE FARMACIA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO CVP_05/25 ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA $ 2.356.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.356.961 $ 2.356.961
Total Neto $ 3.028.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 575.370
TOTAL OC $ 3.603.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.