Orden de Compra. Nº1062807-198-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU REGION ÑUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1062807-198-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU ADMINISTRACION
Razón Social SERVIU REGION ÑUBLE
R.U.T. 62.000.590-8
Dirección de Unidad de Compra Claudio Arrau N°529
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3301133007 PGC del sistema Global 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU REGION ÑUBLE
R.U.T. 62.000.590-8
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 530
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes
Razón Social Soc. de Transporte Pedro Ceballo E Hijos y Cia Ltd
R.U.T. 76.324.813-5
Sucursal Transportes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados4895 (1380834 )MINIBUS KIA SPORTAGE 4WD VALOR POR KILOMETRO 1407334(1380834) MINIBUS KIA SPORTAGE 4WD VALOR POR KILOMETRO; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055.900 $ 2.055.900
Total Neto $ 2.055.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.055.900

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Exenta por ley

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.