Orden de Compra. Nº1062807-56-AG26 "GASOLINA 95 OCTANOS ágil: 1062807-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1062807-56-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra GASOLINA 95 OCTANOS ágil: 1062807-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU ADMINISTRACION
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE
R.U.T. 62.000.590-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE
R.U.T. 62.000.590-8
Dirección de Facturación calle 18 de septiembre 530 - Región del Ñuble - Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 57380
Dirección de Envío de la Factura calle 18 de septiembre 530 - Región del Ñuble - Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Pedro Vera
Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO
R.U.T. 13.779.512-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Pedro Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1Unidad no definidaOrden de Compra código: 1062807-56-AG26 dirigida a PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO ENTREGA DE 200 LITROS DE BENCINA DE 95 OCTANOS A TRAVES DE TARJETAS FISICAS PARA SER UTILIZADA EN CUALQUIER ESTACION DE SERVICIO ARAMCO DEL PAIS PARA 2 VEHICULOS INSTITUCIONALES HYUNDAY TUCSON PATENTE: LYHF:13 Y LYHF:37PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO R.U.T. 13.779.512-4 Empresas Pedro Vera 9 Norte 6 10 y 11 oriente Región del Maule Talca $ 302.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.000 $ 302.000
Total Neto $ 302.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.380
TOTAL OC $ 359.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.