|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1062807-76-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE
|
|
R.U.T. |
62.000.590-8 |
|
Dirección de Facturación |
calle 18 de septiembre 530 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
3193277,275 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
calle 18 de septiembre 530 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.779.600-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO PARA AÑO 2025 A PARTIR DE DICIEMBRE AÑO 2024. | COMERCIALIZADORA INCOTAL
LIMITADA
Giro: VTA ARRDO MANT. FORTOCOPIADORAS E
INSUM REPARACION DE COMPUTADORES
R.U.T.:77.779.600- 3 |
$ 16.806.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.806.723
|
$ 16.806.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.806.722
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.193.277
|
|
$ 19.999.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.