Orden de Compra. Nº1062807-76-SE25 "SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1062807-76-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU ADMINISTRACION
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE
R.U.T. 62.000.590-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE
R.U.T. 62.000.590-8
Dirección de Facturación calle 18 de septiembre 530
Comuna Chillán
Impuesto 3193277,275
Dirección de Envío de la Factura calle 18 de septiembre 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA
R.U.T. 77.779.600-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO Y FOTOCOPIADO PARA AÑO 2025 A PARTIR DE DICIEMBRE AÑO 2024. COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA Giro: VTA ARRDO MANT. FORTOCOPIADORAS E INSUM REPARACION DE COMPUTADORES R.U.T.:77.779.600- 3 $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723
Total Neto $ 16.806.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.193.277
TOTAL OC $ 19.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.