Orden de Compra. Nº1063487-18-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063487-3-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063487-18-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063487-3-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063487-3-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas Región del Ñuble
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle Sargento Aldea N°329 Chillán
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Arauco 920
Comuna Chillán
Impuesto 14128620,4
Dirección de Envío de la Factura Arauco 920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hidrocon SpA
Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA EN
R.U.T. 76.836.941-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hidrocon SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1UnidadSERVICIO DE CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES SSR LOS LLEUQUES, COMUNA DE PINTOSERVICIO DE CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES SSR LOS LLEUQUES, COMUNA DE PINTO $ 74.361.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.361.160 $ 74.361.160
Total Neto $ 74.361.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.128.620
TOTAL OC $ 88.489.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.