Orden de Compra. Nº1063535-10382-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063535-433-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063535-10382-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063535-433-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármacos
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16874
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 49590
Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA JOVI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA JOVI SPA
R.U.T. 77.369.042-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA JOVI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192603
Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios600Unidad215-8021| POTE PLASTICO 50 GR C/TAPA Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a guía despacho Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.POTE PLASTICO 50GRS SEGUN FICHA ADJUNTA, ENTREGA 1 DIAS HABIL DE ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, CONTACTO comerjovispa@gmail.com, 965018881 minimo de despacho 500 unidades $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
Total Neto $ 261.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.590
TOTAL OC $ 310.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.