|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1063535-5261-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FARMACOS ENERO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1063535-34-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Fármacos |
|
Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Facturación |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
50834,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-01-2026 |
|
|
|
Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
|
|
R.U.T. |
79.581.120-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 288 | Unidad | 211-9102| ALCOHOL ETILICO 70?DESNAT. FC 250 ML (DESINFECTANTE)
Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a guía despacho
Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas
contadas desde su emisión. | Alcohol Desinfectante solución 70% frasco 250cc. Con inserto dosificador. Registro ISP N°D-1079. Estudio microbiológico. Para desinfección de superficies. Marca DifemProfesional. Vigencia 24 meses. Fecha de vencimiento: 31-05-2024. Caja x 36 unidades. Se |
$ 929,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 267.552
|
$ 267.552
|
|
|
Total Neto
|
$ 267.552
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.835
|
|
$ 318.387
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.