Orden de Compra. Nº1063536-79-CC22 "CENCOMEX S.A. 1122317-8-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063536-79-CC22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2022
Nombre de la Orden de Compra CENCOMEX S.A. 1122317-8-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-8-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Conjuntas
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guillermo Buhler 1765, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9987
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagara de acuerdo a la normativa legal vigente según indica Ley de Presupuesto 20481 del año 2011 para los Serv. de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes contados desde la recepción conforme de la Fact y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 1000730
Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido480Unidad no definida001-6063|15200 ABINTRA, SACHET 27GRS15200 ABINTRA, SACHET 27GRS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000
42231806
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido500Unidad no definida001-6061|75555 GLUTAPAK R, SOBRE 15G.75555 GLUTAPAK R, SOBRE 15G. $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000
42231806
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido800Unidad no definida001-6075|21632 ENTEREX PLUS, BOTELLA 237ML 21635 ENTEREX PLUS, BOTELLA 237ML $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000
Total Neto $ 5.267.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.000.730
TOTAL OC $ 6.267.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.