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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-1069-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-284-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1063538-284-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
295077,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Indumatica SpA |
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Razón Social |
INDUMATICA SPA
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R.U.T. |
76.079.905-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Indumatica SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 25 | Unidad | 027-0425 | Monomando | Monomando |
$ 16.376,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 409.400
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$ 409.400
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40141702
| Grifos | 20 | Unidad | 027-0089 | Monomando | Monomando |
$ 25.007,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.140
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$ 500.140
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40141702
| Grifos | 20 | Unidad | 027-0426 | Combinación | Combinacion |
$ 12.467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.340
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$ 249.340
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30181503
| Duchas | 80 | Unidad | 030-0613 | Ducha | Ducha |
$ 4.927,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 394.160
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$ 394.160
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Total Neto
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$ 1.553.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 295.078
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$ 1.848.118
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.