Orden de Compra. Nº1063538-1179-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-169-LP20 "
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-1179-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-169-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-169-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4046
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 2503833,11
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MGA Ingenieria
Razón Social JUAN EDUARDO PINO SANHUEZA
R.U.T. 7.998.516-3
Sucursal MGA Ingenieria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102504
Construcción de muros de contención1UnidadConvenio de suministro de reparaciones y mantención preventiva de dependencia.Valor Neto Convenio de suministro de reparaciones y mantención preventiva de dependencia. $ 13.178.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.178.069 $ 13.178.069
Total Neto $ 13.178.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.503.833
TOTAL OC $ 15.681.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.