Orden de Compra. Nº
1063538-1234-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-36-LE20
"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-1234-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-36-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-36-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4297
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
36343,2
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PVequip: Diagnóstica
Razón Social
PV EQUIP SA
R.U.T.
79.895.670-1
Sucursal
PVequip: Diagnóstica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116121
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos
2
Caja
INOCULATION LOOP 1 UL ASA DESECHABL ESTERIL
ASAS DESECHABLES ESTERILES DE 1 ul, UNIDAD DE VENTA BOLSA DE 20 UNIDADES, MARCA COPAN, PROCEDENCIA ITALIANA, CON VENCIMIENTO 31-03-2022, ENTREGA EN 72 HRS, ADJUNTO CATALOGO, CODIGO COPAN178CS20.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
41116121
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos
1
Unidad
LISTERIA SELECTIVE 1 X 10 V
SR206E SUPLEMENTO LISTERIA OXFORD,10 VIAL. MARCA OXOID, ORIGEN INGLATERRA. FECHA DE VENCIMIENTO ENERO 2021. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS.
$ 85.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.920
$ 85.920
41116121
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos
1
Unidad
CHROMOGENIC LISTERIA AGAR BASE
CM1084B CHROMOGENIC LISTERIA AGAR BASE, FRASCO 500 GRAMOS. MARCA OXOID, ORIGEN INGLATERRA. FECHA DE VENCIMIENTO DICIEMBRE 2022. PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS.
$ 102.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.960
$ 102.960
Total Neto
$ 191.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.343
TOTAL OC
$ 227.623
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.