Orden de Compra. Nº1063538-12977-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-239-LE24 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-12977-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-239-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-239-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10668
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 231245,96
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A.
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opciones S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC4Unidad009-3457 | ARRIENDO DE NOTEBOOKARRIENDO DE NOTEBOOK. VALOR UNITARIO NETO POR 36 MESES $ 45.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.072 $ 180.072
43211508
Computadores personales24Unidad009-3455 | ARRIENDO PC AIO ARRIENDO PC AIO. VALOR UNITARIO NETO POR 36 MESES $ 39.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.152 $ 955.152
43211711
Escáner2Unidad009-0277 | ARRIENDO ECANER ARRIENDO ESCANER. VALOR UNITARIO NETO POR 36 MESES $ 40.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.860 $ 81.860
Total Neto $ 1.217.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.246
TOTAL OC $ 1.448.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.