Orden de Compra. Nº1063538-13722-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-215-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-13722-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-215-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-215-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12289
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 136007,7
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Apósitos secos60Unidad no definida25-7712|APÓSITO DESBRIDANTE HIDROACTIVO, CUYO PRINCIPAL COMPONENTE ES UN POLIACRILATO SUPERABSORBENTE (SAP) QUE ESTÁ INTEGRADO EN LA ALMOHADILLA DE CELULOSA. ELIMINA EL BIOFILM. CONTIENE PHMB PARA BAJAR LA CARGA BACTERIANA Y ELIMINAR LA INFECCIÓN. SOLUCIch20541 SUPRASORB X+PHMB APOSITO HYDROBALANCE 9 X 9 CM CJ X 5 UDS, CJ x 5 UN SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES. $ 10.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.900 $ 624.900
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Apósitos secos30Unidad225-0246|APÓSITO FIBROSO (NO OCLUSIVO) ELABORADO CON NYLON POROSO QUE ENVUELVE A UN TEJIDO IMPREGNADO EN CARBÓN ACTIVADO Y PLATA.ch20700 VLIWAKTIV AG CARBON ACTIVADO MAS PLATA 6,5 X 10 CM CJ X 10 UDS, CJ x 10 UN SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES. $ 3.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.930 $ 90.930
Total Neto $ 715.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.008
TOTAL OC $ 851.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.