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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-14329-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-1174-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
634600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2025 |
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Proveedor |
lancaster |
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Razón Social |
LANCASTER SPA
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R.U.T. |
77.772.368-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
lancaster |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31132002
| Repuestos de metal no ferroso en polvo | 6 | Unidad | 033-3289| ACTUADOR HONEYWELL SERI 4000 ON/OFF COMPATIBLE CON HONEYWELL V5011N 1.1/2" | |
$ 190.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.140.000
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$ 1.140.000
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31132002
| Repuestos de metal no ferroso en polvo | 4 | Unidad | 033-1648| JUNTA EXPANSION PUNTAS DE COBRE BISELADAS ECCP 4" SO/SO | |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200.000
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$ 2.200.000
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Total Neto
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$ 3.340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 634.600
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$ 3.974.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.