Orden de Compra. Nº1063538-14805-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-260-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-14805-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-260-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-260-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15782
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 3433830,0829
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOIM CHILE
Razón Social SOARZO Y SOARZO LIMITADA
R.U.T. 77.000.218-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOIM CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad044-0736 | Mantención correctiva equipos imagenología (INSTALACIÓN 2 FUENTES DE PODER Y 1 UNIDAD DE CONTROL DE ROTACIÓN DE GRANTRY DE EQUIPO CT BRILLIANCE, COTIZACIONES 1037 Y 1035. SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO. VALOR OC $9.774.410 IVA INCLUIDO. INSTALACIÓN CAJA LASER EQUIPO CT BRILLIANCE, COTIZACIÓN 1034. SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO. VALOR OC $6.545.000 IVA INCLUIDO. INSTALACIÓN DISCO DURO CT BRILLIANCE, COTIZACIÓN 1036. SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO. VALOR OC $1.130.500 IVA INCLUIDO. INSTALACIÓN PULSADOR HANDSWTICH PARA EQUIPO ARCO C PULSERA, COTIZACIÓN 1032. SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO. VALOR OC $2.688.210 IVA INCLUIDO. INSTALACIÓN FRENO IZQUIERDO EQUIPO ARCO C ENDURA 12”, COTIZACIÓN 1033. SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO. VALOR OC $1.368.500 IVA INCLUIDO.)Mantenimiento Correctivo conforme a las Bases de Licitación. $ 18.072.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.072.790 $ 18.072.790
Total Neto $ 18.072.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.433.830
TOTAL OC $ 21.506.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.