Orden de Compra. Nº
1063538-152-SE26
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1063538-878-SE24
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-152-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
1063538-878-SE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-282-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 626
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
*
Impuesto
457652,43
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
140
Litro
003-0096 2204007002 Detergente concentrado industrial para lavado manual de vajilla
LAVALOZA SUMA DISH PLUS - VALOR POR LITRO
$ 4.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 615.720
$ 615.720
12161902
Detergentes surfactantes
60
Litro
003-0234 2204007002 Limpiador alcalino clorado por espuma
DETERG DESINFEC ALCALINO CLORADO EASYFOAM - VALOR POR LITRO
$ 2.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.220
$ 164.220
12161902
Detergentes surfactantes
20
Litro
003-0060 2204007002 Detergente para lavado mecánico de vajilla
DETERGENTE LAVAVAJILLA SUMA NOVA - VALOR POR LITRO
$ 9.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.520
$ 195.520
12161902
Detergentes surfactantes
20
Litro
003-0237 2204007002 Aditivo para enjuague y secado de vajilla
ABRILLANTADOR VAJILLA SUMA CRYSTAL - VALOR POR LITRO
$ 11.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.600
$ 220.600
12161902
Detergentes surfactantes
30
Litro
003-0121 2204007002 Desinfectante de superficies, frutas y verduras
DESINFECTANTE ACIDO LACTICO SUMA EDEN - VALOR POR LITRO
$ 11.926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.780
$ 357.780
12161902
Detergentes surfactantes
16
Litro
003-0317 2204007002 Limpiador desinfectante para baños desodorizante
LIMPIADOR DESINFECTANTE BANOS FLASH COMPLETO - VALOR POR LITRO
$ 6.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.088
$ 101.088
12161902
Detergentes surfactantes
9
Litro
003-4059 2204007002 Limpiador desinfectante a base de peróxido de hidrogeno
DESINFECTANTE DIV OXIVIR FIVE 16 - VALOR POR LITRO
$ 34.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.737
$ 307.737
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad
003-0228 2204007002 Paños de limpieza limpiadores descartables
TOALLA INDUSTRIAL JUMBO WYPALL X-70 750 HJ - VALOR POR ROLLO
$ 43.869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.952
$ 350.952
86121601
Instituciones para continuidad de estudios
2
Unidad
042-3295 2204007002 Jarro graduado de 2 litros
JARRO GRADUADO 2 LT - VALOR POR UNIDAD
$ 16.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.860
$ 33.860
47131603
Esponjas
100
Unidad
003-0021 2204007002 Esponja de acero para ollas
VIRUTILLA ACERO VIRUTEX - VALOR POR UNIDAD
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
47131603
Esponjas
60
Unidad
003-0165 2204007002 Mago pads
VIRUTILLA OLLAS MAGO PADS SIN JABON VIRUTEX - VALOR POR UNIDAD
$ 187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
Total Neto
$ 2.408.697
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 457.652
TOTAL OC
$ 2.866.349
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.