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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-15717-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-1644-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
61309,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COIGÜE HUELLAS DE CAMPO |
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Razón Social |
COIGUE HUELLAS DE CAMPO SPA
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R.U.T. |
78.117.778-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COIGÜE HUELLAS DE CAMPO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101603
| Marcos para certificados | 24 | Unidad | 002-1017| marco de madera color nogal para diploma tamaño carta, doble vidrio. | 002-1017| marco de madera color nogal para diploma tamaño carta, doble vidrio. |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 322.680
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$ 322.680
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Total Neto
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$ 322.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.309
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$ 383.989
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.