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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-1595-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-25-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1063538-25-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
370500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MGA Ingenieria |
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Razón Social |
JUAN EDUARDO PINO SANHUEZA
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R.U.T. |
7.998.516-3 |
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Sucursal |
MGA Ingenieria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | 044-2558 | Cierre Oficina control sillas de ruedas | VALOR NETO |
$ 1.350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.350.000
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$ 1.350.000
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | 033-4235 | Habilitación Ventanas | VALOR NETO |
$ 600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 1.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.500
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$ 2.320.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.