Orden de Compra. Nº1063538-1721-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-25-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-1721-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-25-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-25-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6701
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 288207,2
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón15kilogramo225-0055 | ALGODON HIDROFILO PRENSADO CORTADO EN 18 CM ALGODON HIDROFILO PRENSADO CORTADO EN 18 CM VARAS $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre200Unidad347-0063 | BUZO DESECHABLE MICROPOROSO HOMOLOGO BLANCO L TYVEK BUZO DESECHABLE MICROPOROSO HOMOLOGO BLANCO L TYVEK $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
53131608
Jabones60Frasco217-1430 | CLORHEXIDINA 4% 1 LT P/LAVADO QUIRURGICO CLORHEXIDINA 4% 1 LT P-LAVADO QUIRURGICO DIFEM $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.400 $ 719.400
44121709
Lápices de cera20Unidad233-1413 | LAPIZ GRASO DIFERENTES COLORES LAPIZ GRASO DIFERENTES COLORES $ 2.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.980 $ 43.980
Total Neto $ 1.516.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.207
TOTAL OC $ 1.805.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.