Orden de Compra. Nº
1063538-1730-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-268-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-1730-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-268-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4842
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
105258,1
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Speedparts spa
Razón Social
SPEEDPARTS SPA
R.U.T.
76.918.985-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Speedparts spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
1
Caja
002-0617 | OPALINA HILADA CARTA BLANCA X 100
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
44122103
Corchetes
2
Caja
002-0313 | CORCHETES 530-8 X 1000 UNIDADES
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44122103
Corchetes
1
Caja
002-0275 | CORCHETES 23/20
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.290
44122103
Corchetes
1
Caja
049-0106 | CORCHETE 23/15 CJ. X 1000 UD.
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
60121702
Tinta para timbres
1
Unidad
002-0398 | TAMPON HUELLA DIGITAL
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
24141607
Separadores de cartón
6
Unidad
002-0590 | SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO OFICIO
002-0590 | SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO OFICIO
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.740
$ 22.740
44103103
Tóner
6
Unidad
047-0288 | TONER HP CE285A
047-0288 | TONER HP CE285A
$ 69.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.000
$ 414.000
27112809
Portaútiles
3
Unidad
049-0289 | PORTA LAPIZ REJILLA METAL CILINDRO 9X10 CM
049-0289 | PORTA LAPIZ REJILLA METAL CILINDRO 9X10 CM
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
44122010
Divisores
2
Paquete
002-0571 | LOMO ARCHIVADOR X10 AUTOADHESIVO ANCHO CELESTE (paquetes 10 unidades)
002-0571 | LOMO ARCHIVADOR X10 AUTOADHESIVO ANCHO CELESTE (paquetes 10 unidades)
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
44103112
Cinta de tinta para impresora
2
Rollo
047-0034 | CINTA TERMOTRANSFERENCIA "ZEBRA" 110 MM.450 MTS.
047-0034 | CINTA TERMOTRANSFERENCIA "ZEBRA" 110 MM.450 MTS.
$ 35.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.000
$ 71.000
Total Neto
$ 553.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.258
TOTAL OC
$ 659.248
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.918.985-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.