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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-1796-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-336-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1063538-336-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
227422,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Salto Limitada |
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Razón Social |
SALINAS Y TORO Y COMPAÑÍA LIMITADA
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R.U.T. |
76.728.589-2 |
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Sucursal |
Comercial Salto Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 2 | Unidad | 033-1121 | Antiparras Antiarco Eléctrico | Antiparras Antiarco Eléctrico |
$ 160.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 321.000
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$ 321.000
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46181504
| Guantes protectores | 400 | Unidad | 033-1031 | Guante Multiflex | Guante Steelpro Multiflex Power Lite |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 316.000
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$ 316.000
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39111702
| Lámparas portátiles | 2 | Unidad | 032-0133 | Linterna Grande | Linterna Grande recargable |
$ 60.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.460
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$ 121.460
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39111702
| Lámparas portátiles | 13 | Unidad | 033-4105 | Linterna Manos Libres Industrial 400 Lúmenes | Linterna Manos Libres Industrial 400 Lúmenes |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.500
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$ 58.500
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42132107
| Mantas de hospital | 5 | Unidad | 006-0509 | Manta Agua Amarilla Reflectante | Manta Agua Amarilla Reflectante |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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53102202
| Traje típico para hombre | 10 | Unidad | 033-0957 | Traje Agua | Traje Agua PU |
$ 27.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.000
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$ 275.000
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Total Neto
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$ 1.196.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 227.422
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$ 1.424.382
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.