|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1063538-2007-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-111-LQ21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1063538-111-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
47500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Socofar Division Munnich |
|
Razón Social |
SOCOFAR S A
|
|
R.U.T. |
91.575.000-1 |
|
Sucursal |
Socofar Division Munnich |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42181501
| Depresores de la lengua o palas o palos | 25000 | Unidad | 3401400000 | BAJALENGUAS | 182059 BAJA LENGUAS MADERA MUNCARE 100, CAJA X 100, CHANNELMED, PALETA LOS PRODUCTOS OFERTADOSCUENTAN CON UN VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES.
SE ADJUNTA FICHA TECNICA.
DESPACHO EN 24 HORAS
EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.500
|
|
$ 297.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.