Orden de Compra. Nº1063538-2072-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-160-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-2072-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-160-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-160-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagara de acuerdo a la normativa legal vigente según indica Ley de Presupuesto 20481 del año 2011 para los Serv. de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes contados desde la recepción conforme de la Fact y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 151240
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor talleresfuerzo
Razón Social MAURICIO ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ
R.U.T. 13.734.771-7
Sucursal talleresfuerzo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161605
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor1UnidadServicio de Mantenimiento Preventivo de los Vehículos del Hospital Base San José de Osorno, Ford Transit 2018 KXSL-74 SEGUN PARTE 2901Convenio de servicio de mantención para vehículos del Hospital Base San Jose Osorno $ 796.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000
Total Neto $ 796.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.240
TOTAL OC $ 947.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.