Orden de Compra. Nº1063538-2263-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-34-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-2263-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-34-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-34-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6073
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 247655,69
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADP INGENIERÍA
Razón Social SOCIEDAD INGENIERÍA Y CLIMATIZACIÓN ADP SPA
R.U.T. 77.448.563-5
Sucursal ADP INGENIERÍA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111515
Taladro de mano o empuje2Unidad033-3079 TALADRO INALÁMBRICOTaladro inalámbrico 20 volts. $ 188.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.974 $ 376.974
27111508
Sierras1Unidad033-2877 SIERRA ELECTRICA CIRCULAR 7.1/4Sierra eléctrica circular con cable. $ 153.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.387 $ 153.387
53102102
Overol y sobretodo para hombre100Unidad006-0234 BUZO PAPELBuzo papel desechable $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.700 $ 258.700
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20Unidad033-0402 TUBO DE SILICONA PARA SELLAR HOJALATERÍA CON 2 CALAFATERASTubo solicona sellante hojalatería. Mas pistolas calafateras $ 8.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.540 $ 163.540
26121505
Alambre para artefactos150Metro Lineal032-0960 CORDÓN ELÉCTRICOcordón eléctrico 3x1,5 mm $ 2.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.850 $ 350.850
Total Neto $ 1.303.451
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.656
TOTAL OC $ 1.551.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.