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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-23773-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-2219-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
42560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TU MESA |
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Razón Social |
BANQUETERÍA Y CATERING TU MESA LIMITADA
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R.U.T. |
76.643.439-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TU MESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101801
| Comidas preparadas para llevar | 40 | Unidad | Se solicita servicio de almuerzo para 40 personas, el dia viernes 12 de diciembre de 2025, en el auditorio de la Universidad Santo Tomas, Osorno, proponer sandwich o similar por persona mas bebestible. presupuesto $7.000 por persona.
Proveedor deberá proporcionar todos los implementos (mesas, decoración, vajilla, etc) necesarios para la entrega optima del servicio. | |
$ 5.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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Total Neto
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$ 224.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.560
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$ 266.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.