Orden de Compra. Nº1063538-247-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-171-LQ22 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-247-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-171-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-171-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 626
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 344460,12
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A.
Razón Social HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A.
R.U.T. 76.382.851-4
Sucursal HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura72Unidad224-0022 | CATGUT CROMADO 2/0 CON AGUJA CURVA ½ 25 MM GASTROINTESTINALValor unitario, caja 12 suturas $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.472 $ 59.472
42312201
Sutura12Unidad224-0073 | POLIPROPILENO 10-0 CON 2 AGUJAS ¼ 13 MM TAPERCUTValor unitario, caja 12 suturas $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.156 $ 6.156
42312201
Sutura1872Unidad225-0171 | SUTURA CUTÁNEA ADHESIVA DE 12 MMValor unitario, caja 12 suturas $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578.096 $ 1.578.096
42312201
Sutura132Unidad224-0082 | SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 3/0 S/AGUJAValor unitario, caja 12 suturas $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.224 $ 169.224
Total Neto $ 1.812.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.460
TOTAL OC $ 2.157.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.