Orden de Compra. Nº
1063538-2475-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-245-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-2475-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-245-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-245-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6395
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
528390
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAMEDENT EIRL
Razón Social
DENTAL PAMELA DE LA TORRE E.I.R.L.
R.U.T.
77.089.475-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAMEDENT EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85122005
Servicios de ortodoncia
9
Unidad
252-10002|CONTENCION REMOVIBLE ASA CORTA/CONTINUA
MATERIALES DE CALIDAD DENTHAURUM Y SOLDADURAS DE PLATA
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
85122005
Servicios de ortodoncia
2
Unidad
252-10003|CONTENCION FIJA
MATERIALES DE CALIDAD DENTHAURUM Y SOLDADURAS DE PLATA
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
85122005
Servicios de ortodoncia
11
Unidad
252-10004 |ORTODONCIA CON TORNILLO DE EXPANSIÓN
MATERIALES DE CALIDAD DENTHAURUM Y SOLDADURAS DE PLATA
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
85122005
Servicios de ortodoncia
6
Unidad
252-10008|BARRA LINGUAL O PALATINA
MATERIALES DE CALIDAD DENTHAURUM Y SOLDADURAS DE PLATA
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
85122005
Servicios de ortodoncia
26
Unidad
252-10009|MANTENEDOR DE ESPACIO
MATERIALES DE CALIDAD DENTHAURUM Y SOLDADURAS DE PLATA
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468.000
$ 468.000
85122005
Servicios de ortodoncia
12
Unidad
252-10010|BOTON DE NANCE
MATERIALES DE CALIDAD DENTHAURUM Y SOLDADURAS DE PLATA
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
85122005
Servicios de ortodoncia
9
Unidad
252-10012|DISYUNTOR HYRAX O MACNAMARA MAS VERDON
MATERIALES DE CALIDAD DENTHAURUM Y SOLDADURAS DE PLATA
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
85122005
Servicios de ortodoncia
105
Unidad
252-2500|MODELOS DE ESTUDIO (YESO PIEDRA O VELMIX)
MATERIALES DE CALIDAD DENTHAURUM Y SOLDADURAS DE PLATA
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
85122005
Servicios de ortodoncia
9
Unidad
252-3127|ESTAMPADO
MATERIALES DE CALIDAD DENTHAURUM Y SOLDADURAS DE PLATA
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
Total Neto
$ 2.781.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 528.390
TOTAL OC
$ 3.309.390
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.