Orden de Compra. Nº
1063538-2834-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-211-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-2834-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-211-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-211-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7603
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagara de acuerdo a la normativa legal vigente según indica Ley de Presupuesto 20481 del año 2011 para los Serv. de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes contados desde la recepción conforme de la Fact y según disponibilidad
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
51246,8
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Said Mauricio Tarzijan Julian
Razón Social
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
R.U.T.
8.109.519-1
Sucursal
Said Mauricio Tarzijan Julian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101539
Verduras congeladas
20
kilogramo
001-0301|BROCOLIS CONGELADO X 1 KILO
BROCOLI CONGELADO 1 KG MINUTO VERDE, PRECIO NETO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
50171831
Salsas para cocinar
4
Unidad
001-0634|SALSA PARA POSTRES DIFERENTES SABORES DE 1000CC
SALSA PARA POSTRES DIFERENTES SABORES 1 LT GOURMET, PRECIO NETO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50181903
Galletas simples saladas
5
Paquete
001-6108|GALLETAS DE ARROZ X 90GRS
GALLETA DE ARROZ 100 GR SELZ, PRECIO NETO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
24
Pan
001-6141|MARGARINA X 250GRS EN PAN
MARGARINA 250 GR CALO, PRECIO NETO
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
50192503
Rellenos de sándwich frescos
24
Sachet
001-6144|JAMON DE CERDO TIPO SANDWICH LAMINADO X 250GRS
JAMON DE CERDO LAMINADO 250 GR SUPERCERDO, PRECIO NETO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
50192503
Rellenos de sándwich frescos
24
Sachet
001-6145|PECHUGA DE PAVO LAMINADO X 250GRS
PECHUGA DE PAVO LAMINADO 250 GR SOPRAVAL, PRECIO NETO
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.400
$ 74.400
50192301
Postres preparados
72
Pote
001-6151|COMPOTA DE FRUTAS LISTA SIN AZUCAR 90GRS
COMPOTA DE FRUTAS SIN AZUCAR 90 GR VIVO, PRECIOS NETOS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
Total Neto
$ 269.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.247
TOTAL OC
$ 320.967
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.