Orden de Compra. Nº1063538-3070-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-111-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-3070-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-111-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-111-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8334
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilida
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Avenida doctor Guillermo Buhler 1765, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 153846,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida doctor Guillermo Buhler 1765, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEFIX IMPLANTS SpA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LEFIX IMPLANTS CHIL
R.U.T. 77.010.745-8
Sucursal LEFIX IMPLANTS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101723
Termoplástico5Plancha225-0608 | TERMOPLASTICO 3.2 MM PERFORADOLAMINA DE TERMOPLASTICO PERFORADO CERTIFICADO 3.2MM 60X90 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
11162115
Trenza elástica15Metro Lineal005-1929 | ELASTICOSELASTICOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO 10CM ANCHO VALOR X METRO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11162115
Trenza elástica30Metro Lineal006-0336 | ELASTICOSELASTICOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO 2CM ANCHO VALOR X METRO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
53141504
Hebillas100Unidad005-0696 | HEBILLAS 2 CMHEBILLAS 2 CM DISPONIBLE EN 3 COLORES $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
53141504
Hebillas500Unidad005-0695 | HEBILLAS 2,5 CMHEBILLAS 2,5 CM DISPONIBLE EN 3 COLORES $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
53141504
Hebillas100Unidad005-1137 | HEBILLAS 5 CM HEBILLAS 5 CM RECTANGULAR $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
11151701
Hilo de lana1Unidad006-0139 | HILO DE 200 GRS.HILO DE 200 GRS. TUPIPLAST Nº 40 BLANCO $ 11.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
11151701
Hilo de lana1Unidad006-0140 | HILO DE 200 GRS.HILO DE 200 GRS. TUPIPLAST Nº 40 NEGRO $ 11.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
30102606
Platina de aluminio6Tira024-0177| PLETINA DE ALUMINIOPLETINA DE ALUMINIO VALOR POR METRO $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
31162207
Remaches de compresión1500Unidad033-9603 | REMACHE RAPIDO MEDIANOS 10X10MMREMACHE RAPIDO MEDIANOS 10X10MM VARIEDAD DE COLORES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 809.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.847
TOTAL OC $ 963.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.