Orden de Compra. Nº
1063538-3070-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-111-LQ21
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-3070-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-111-LQ21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-111-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8334
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilida
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
Avenida doctor Guillermo Buhler 1765, Osorno
Comuna
Osorno
Impuesto
153846,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida doctor Guillermo Buhler 1765, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LEFIX IMPLANTS SpA
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LEFIX IMPLANTS CHIL
R.U.T.
77.010.745-8
Sucursal
LEFIX IMPLANTS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101723
Termoplástico
5
Plancha
225-0608 | TERMOPLASTICO 3.2 MM PERFORADO
LAMINA DE TERMOPLASTICO PERFORADO CERTIFICADO 3.2MM 60X90
$ 72.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
11162115
Trenza elástica
15
Metro Lineal
005-1929 | ELASTICOS
ELASTICOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO 10CM ANCHO VALOR X METRO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
11162115
Trenza elástica
30
Metro Lineal
006-0336 | ELASTICOS
ELASTICOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO 2CM ANCHO VALOR X METRO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
53141504
Hebillas
100
Unidad
005-0696 | HEBILLAS 2 CM
HEBILLAS 2 CM DISPONIBLE EN 3 COLORES
$ 94,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.400
53141504
Hebillas
500
Unidad
005-0695 | HEBILLAS 2,5 CM
HEBILLAS 2,5 CM DISPONIBLE EN 3 COLORES
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
53141504
Hebillas
100
Unidad
005-1137 | HEBILLAS 5 CM
HEBILLAS 5 CM RECTANGULAR
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.000
$ 89.000
11151701
Hilo de lana
1
Unidad
006-0139 | HILO DE 200 GRS.
HILO DE 200 GRS. TUPIPLAST Nº 40 BLANCO
$ 11.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
11151701
Hilo de lana
1
Unidad
006-0140 | HILO DE 200 GRS.
HILO DE 200 GRS. TUPIPLAST Nº 40 NEGRO
$ 11.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
30102606
Platina de aluminio
6
Tira
024-0177| PLETINA DE ALUMINIO
PLETINA DE ALUMINIO VALOR POR METRO
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.880
$ 47.880
31162207
Remaches de compresión
1500
Unidad
033-9603 | REMACHE RAPIDO MEDIANOS 10X10MM
REMACHE RAPIDO MEDIANOS 10X10MM VARIEDAD DE COLORES
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 809.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.847
TOTAL OC
$ 963.567
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.