Orden de Compra. Nº1063538-3259-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-77-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-3259-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-77-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-77-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9189 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días : Se pagara de acuerdo a la normativa legal vigente según indica Ley de Presupuesto 20481 del año 2011 para los Serv. de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes contados desde la recepción conforme de la Fact y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 312550
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones40ParGUANTE DE SEGURIDAD ANTICORTEGUANTE MALLA METALICO GREENWAY $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000
53111501
Botas de hombre18ParBOTAS DE SEGURIDADBOTAS PVC 1468 PAC BLAN $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800
31211910
Mitones12ParGUANTE DE SEGURIDAD DE RESISTENCIA AL CALORGUANTE NINJA CAVALIER $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200
Total Neto $ 1.645.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 312.550
TOTAL OC $ 1.957.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.