Orden de Compra. Nº1063538-3262-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-160-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-3262-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-160-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-160-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8315
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 254790
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor talleresfuerzo
Razón Social MAURICIO ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ
R.U.T. 13.734.771-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal talleresfuerzo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161605
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor1Unidad044-3644 | Servicio de Mantenimiento CORRECTIVO Hospital Base San Jose de Osorno MERCEDES BENZ 2018 KSGL-58. SEGUN REPORTE N°3183 Convenio de servicio de mantención para vehículos del Hospital Base San Jose Osorno $ 1.341.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.341.000 $ 1.341.000
Total Neto $ 1.341.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.790
TOTAL OC $ 1.595.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.