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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-3262-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-160-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1063538-160-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
254790 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
talleresfuerzo |
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Razón Social |
MAURICIO ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ
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R.U.T. |
13.734.771-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
talleresfuerzo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73161605
| Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor | 1 | Unidad | 044-3644 | Servicio de Mantenimiento CORRECTIVO Hospital Base San Jose de Osorno MERCEDES BENZ 2018 KSGL-58.
SEGUN REPORTE N°3183
| Convenio de servicio de mantención para vehículos del Hospital Base San Jose Osorno |
$ 1.341.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.341.000
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$ 1.341.000
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Total Neto
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$ 1.341.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 254.790
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$ 1.595.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.