Orden de Compra. Nº
1063538-329-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-252-LR20
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-329-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-252-LR20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-252-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 761
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
63722,2
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social
INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T.
86.821.000-1
Sucursal
INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152702
Soluciones hemostáticas dentales
20
Unidad
224-0386 | GELITA PARA HEMORROIDES ESTERIL 80 X 50 X 30
GS-210 HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE GELATINA NATURAL TUBO USO ANAL, GELITA-SPON STANDARD 80X30mm, GELATINA PURA DE ORIGEN PORCINO, PH NEUTRO, NO ALERGÉNICO, SIN PRESERVANTES; PUEDE ASOCIARSE A ANTIBIÓTICO, TROMBINA O CUALQUIER OTRA DROGA, ESTERILIZADO POR RA
$ 8.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.580
$ 179.580
42312203
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados
20
Unidad
225-0420 | COTONES NEUROCIRUGIA 1/2"X 2"(1.27 X 5.08 CM), CRANEO
35501510 ESPONJA NEUROQUIRURGICA 1/2 X 2 PULGADAS (13 X 52 mm) , SOBRE GRADO MEDICO X 10 UNIDADES ESTERIL OXIDO ETILENO, VALOR X SOBRE, MARCA FABCO, PROCEDENCIA REPUBLICA DOMINICANA, CERTIFICACIONES CERTIFICADO ISO 13485:2016. LIBRE LATEX. FDA, , VENCIMIE
$ 7.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.800
$ 155.800
Total Neto
$ 335.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.722
TOTAL OC
$ 399.102
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.