Orden de Compra. Nº
1063538-3319-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-130-LQ19
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Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-3319-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-130-LQ19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-130-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18323 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
62814
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MADEGOM S.A.
Razón Social
MADEGOM S.A.
R.U.T.
84.609.600-0
Sucursal
MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización
2
Caja
228-0126|PROTECTORES DE ESQUINA DESECHABLE PARA CANASTILLOS
PROTECTORES DE ESQUINA DESECHABLE PARA CANASTILLOS, MARCA STERICLIN, CAJA DE 1200 UNIDADES, SE COTIZA VALOR UNIDAD, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.
$ 94.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.600
$ 189.600
42281809
Sobres de almacenamiento de registros de esterilización
1000
Unidad
228-0103|SOBRE 10X15 PAPEL GRADO MEDICO BILAMINADO PARA AUTOCLAVE
SOBRES STERICLIN SIN FUELLE 10X15 CMS., COD. INT. 80B2544, MARCA STERICLIN, 2000 UN X CJ, SE COTIZA VALOR UNIDAD, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
42281809
Sobres de almacenamiento de registros de esterilización
2000
Unidad
228-0096|SOBRE 7.5X25 PAPEL GRADO MEDICO BILAMINADO PARA AUTOCLAVE
SOBRES STERICLIN SFUELLE 7,5X25 CMS., COD. INT. 80B2543, MARCA STERICLIN, 2000 UN X CJ, SE COTIZA VALOR UNIDAD, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
42281904
Sacos de esterilización
2
Rollo
228-0039|MANGAS ESTERILIZACIÓN PAPEL GRADO MEDICO BILAMINADO PEROXIDO DE HIDROGENO (STERRAD) 35 X 700
ROLLO TYVEK PARA ESTERILIZACION 35CMS X 70 MTS, COD. INT. 80E3035, MARCA YIPAK, 1 RL, SE COTIZA VALOR UNIDAD, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.
$ 49.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
Total Neto
$ 330.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.814
TOTAL OC
$ 393.414
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.