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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-338-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-8-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
123500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MLDU /MILISTADEUTILES |
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Razón Social |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA
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R.U.T. |
7.295.263-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MLDU /MILISTADEUTILES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14121503
| Cartulina | 5000 | Unidad | 002-0016 | CARTULINA N°802 240GRS MEDIDA 44 X 28 CMS, (color blanco) | 002-0016 | CARTULINA N°802 240GRS MEDIDA 44 X 28 CMS, (color blanco) |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 625.000
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$ 625.000
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Total Neto
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$ 625.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 25.000
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IVA 19 %
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$ 123.500
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$ 773.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.