Orden de Compra. Nº1063538-3708-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-200-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-3708-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-200-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-200-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9568 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Favor realizar envío con guía de despacho y aceptar orden de compra. Además cabe mencionar que los productos son recepcionados en bodega general Hasta las 14:00 Hrs. Casilla de intercambio para el envío dl DTE dipresrecepcion@custodium.com
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 383824,51
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor patricio esteban
Razón Social CONSTRCUTORA INMOBILIARIA SANTA ADRIANA SPA
R.U.T. 76.539.773-1
Sucursal patricio esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos1Unidad044-3034 | Reparación de porcelanatos: Sala P359, Sala 102 UTI, Area limpia UTI, Pasillo Urgencia -partoSe ofertará según lo solicitado en bases de licitación. $ 2.020.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020.129 $ 2.020.129
Total Neto $ 2.020.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.825
TOTAL OC $ 2.403.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.