Orden de Compra. Nº1063538-4077-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-141-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-4077-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-141-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-141-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13341
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 35022,7
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131504
Hilo dental1Unidad252-2267 | HILO RETRACTOR SIMILAR A ULTRAPACK 0002101000734 RETRACTOR GINGIVAL HILO Nº 000 MAQUIRA $ 8.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.530 $ 8.530
42151650
Herramientas de detección de fracturas dentales3Unidad252-0626 | JACQUETTE SJ 30/33 GRACEY HU-FRIEDY2031000090 JACQUETTE MANGO 6 Nº 30-33 COD. SJ30336 HU FRIEDY USA $ 29.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.900 $ 87.900
42151650
Herramientas de detección de fracturas dentales3Unidad252-1803 | JACQUETTE 31-322031000091 JACQUETTE MANGO 6 Nº 31-32 COD SJ31326 HU FRIEDY USA $ 29.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.900 $ 87.900
Total Neto $ 184.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.023
TOTAL OC $ 219.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.