Orden de Compra. Nº1063538-4214-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-229-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-4214-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-229-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Según ítem 20°"La orden de compra será emitida después de realizado los servicios, según bases de licitación".
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-229-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10471
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 446002,2
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES S.D.M. SPA
Razón Social COMERCIAL SERVICIOS Y CONSTRUCCION S.D.M. SPA
R.U.T. 77.098.038-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES S.D.M. SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Unidad044-2552 | Servicio de recambio de artefactos sanitarios y grifería de baños en dependencias del hospital. DETALLE: 06 UD. LAVAMANOS PEDESTAL= $48.600 VALOR UNIT. 06 UD. LLAVE LAVAMANO MONOMANDO= $27.540 VALOR UNIT. 06 UD. SIFON =$19.440 VALOR UNIT. 06 UD. WC= $81.000 VALOR UNIT. 06 UD. FLUXOMETRO= $129.600 VALOR UNIT. 06 UD. TAPA WC= $24.300 VALOR UNIT. 01 UD. DUCHA CABINA 80x80 CON DESAGÜE= $243.000 VALOR UNIT. 03 UD. LLAVE DUCHA TELEFONO= $40.500 VALOR UNIT. Propuesta técnica de mantenimiento sanitario, según Bases $ 2.347.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.347.380 $ 2.347.380
Total Neto $ 2.347.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 446.002
TOTAL OC $ 2.793.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.